职位描述
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岗位职责:
1、业务制度内控体系审计,对公司现行业务内控体系的合理性、执行的有效性、以及体系的完整性提出审计意见和建议,推动及完善业务管控;
2、风险识别,通过分析、识别公司经营管理中的各种风险控制点,并发现问题、解决问题,提出合理化管控建议、跟踪相关问题的整改闭合情况;
3、专项审计,以风险导向为原则、以重要性水平为依据,以某个具体业务、某个业务条线、某个业务部门或子公司为审计目标,针对业务管控的难点、痛点,以及异常经营管理情况专审聚焦;
4、廉洁及履职监察,主要对侵害公司利益、造成公司成本费用损失的行为,严重违规违纪、违法,以及渎职失职给公司经营管理造成重大影响的行为,相应开展反舞弊及岗位履职监察工作。;
5、完成上级领导交办的其它临时、突发性审计监察工作。
任职要求:
1、审计、财务管理、法律等相关专业本科或研究生以上学历;
2、8年以上内部审计、风控或监察工作经验,曾从业或接触酒店、消费、地产、文旅、商业等行业,对金融相关业务流程及内审风控体系有一定了解;
3、具备集团总部审计监察经验,有对各分子公司或各业务板块的综合审计监察视角、思路及执行能力;
4、熟练掌握审计、监察的工作流程及方法,并有带领团队独立完成审计项目的能力;
5、具有较强沟通能力、抗压能力、逻辑分析能力及应变能力、能适应高频出差。
工作地点
地址:上海闵行区上海-闵行区祥源控股
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职位发布者
HR
祥源控股
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房地产开发·建筑与工程
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1000人以上
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私营·民营企业
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苏杭时代祥源悦江南临时展厅