职位描述
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1、草拟、修订审计、内控、风险管理、违规追责等相关制度;
2、开展公司风险管理工作,检查评价企业风险管理活动,推动企业风险管理机制及体系建设;
3、开展公司内控工作,对公司内部风险控制和风险管理制度的健全性、合理性和有效性及其执行情况进行审查与定期评价,并提出相关意见和建议,不断提升内部控制有效性;
4、开展内部审计工作,审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,促进组织目标实现;
5、开展内外部投诉、举报事项、廉洁事项等专项调查,对相关责任人进行责任追究;
6、领导交办的其他事项。
工作地点
地址:温州鹿城区塞尔维亚波尔
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
亢先生HR
紫金矿业集团股份有限公司
- 采掘·冶炼
- 500-999人
- 国有企业
- 思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔40层