职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责:
1.审计工作规划与实施:根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经批准后制定审计方案,并负责组织实施内部审计工作。
2.审计报告:负责审计终结后出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会。
3.财务预算监督:负责检查财务预算的执行情况并做出分析。
4.审计结果落实:跟踪、监督审计结果的落实和整改。
5.内控体系完善:完善内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。
6.外部审计配合:配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查。
7.投资决策参与:参与公司重大投资决策并根据需要对过程进行监督。
8.其他工作:完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
任职资格:
1.财务管理、审计相关专业;
2.中级以上职称,5年以上财务或审计工作经验,2年以上管理岗位经营;
3.较强的沟通协调能力、熟悉财经法规、优秀的逻辑思维能力和数据分析能力。
工作地点
地址:洛阳洛龙区顺兴大数据A座15楼
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
张建民/..HR
洛阳中星金属制品有限公司
- 机械制造·机电·重工
- 公司规模未知
- 公司性质未知
- 洛阳市伊滨区