职位描述
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工作职责:
1.建立健全公司内部审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等,并在推动过程中不断改进、优化;
2.根据公司战略规划,组织编制年度审计计划,编制项目审计方案,组织开展各类审计项目,包括与财务相关的内部控制审计、经营审计及其他各类专项审计等,撰写审计工作底稿、审计报告等,提出最终审计意见;
3.跟进和监督审计整改落实情况,执行内部审计监督闭环管理;
4.完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,审计、会计、财务等相关专业优先;
2.五年以上大中型企业、会计事务所审计经验,具有内部审计或外部审计经验;
3.注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)资格优先考虑;
4.熟悉国家审计、会计等相关法律、法规和准则,熟悉上市公司内部控制、风险管理等工作,具备独立带队审计的项目经验;
5.具有良好的职业道德,具备良好的书面表达、沟通协调和解决问题的能力,具有团队协作精神,责任心强。
1.建立健全公司内部审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等,并在推动过程中不断改进、优化;
2.根据公司战略规划,组织编制年度审计计划,编制项目审计方案,组织开展各类审计项目,包括与财务相关的内部控制审计、经营审计及其他各类专项审计等,撰写审计工作底稿、审计报告等,提出最终审计意见;
3.跟进和监督审计整改落实情况,执行内部审计监督闭环管理;
4.完成公司交办的其他工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,审计、会计、财务等相关专业优先;
2.五年以上大中型企业、会计事务所审计经验,具有内部审计或外部审计经验;
3.注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)资格优先考虑;
4.熟悉国家审计、会计等相关法律、法规和准则,熟悉上市公司内部控制、风险管理等工作,具备独立带队审计的项目经验;
5.具有良好的职业道德,具备良好的书面表达、沟通协调和解决问题的能力,具有团队协作精神,责任心强。
工作地点
地址:杭州滨江区滨江区滨安路658号民生医药控股
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
HR
杭州民生健康药业股份有限公司
- 制药·生物工程
- 1000人以上
- 私营·民营企业
- 滨江区滨安路658号
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