职位描述
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1、协助公司、部门领导对内部控制体系的健全性、合理性、有效性进行完善。
2、按照上级单位和公司内审制度要求,对各级成员企业开展经营调研、离任审计、专项审计等各类内部审计工作。
3、起草各类调研、审计报告并提出可行性建议,开展后续跟踪检查。
4、做好审计档案的管理和归档工作。
5、完成领导交办的其他事宜。
职位要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。
2、2年以上相关工作经验,有企业内部审计、会计师事务所经历。持有CIA或CPA证书,有制造、研发类企业审计经验的优先考虑。
3、有较强的语言文字表达能力,具有良好的沟通与协调能力。
4、为人正直,做事严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神,稳定性强。
2、按照上级单位和公司内审制度要求,对各级成员企业开展经营调研、离任审计、专项审计等各类内部审计工作。
3、起草各类调研、审计报告并提出可行性建议,开展后续跟踪检查。
4、做好审计档案的管理和归档工作。
5、完成领导交办的其他事宜。
职位要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业。
2、2年以上相关工作经验,有企业内部审计、会计师事务所经历。持有CIA或CPA证书,有制造、研发类企业审计经验的优先考虑。
3、有较强的语言文字表达能力,具有良好的沟通与协调能力。
4、为人正直,做事严谨,责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神,稳定性强。
工作地点
地址:杭州西湖区翠柏东路188号兴合商务广场
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/rcw/SearchJob/images/jg.png)
![](https://img.jrzp.com/images_server/comm/nan.png)
职位发布者
再生公司..HR
浙江省再生资源集团有限公司
![](http://img.jrzp.com/jrzpfile/provincercw/images/sfrz_yrz.png)
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贸易·进出口
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500-999人
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股份制企业
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滨江区江南大道288号康恩贝大厦19楼