职位描述
该职位还未进行加V认证,请仔细了解后再进行投递!
岗位职责:1、编制审计工作计划;2、公司采购审计及各项常规审计工作的实施工作;3、公司内控状况的审查和评价,制定和完善公司内控制度;4、公司专项审计活动;5、负责对所涉及的审计工作编写内部审计报告,提出改进意见和建议。岗位要求:1、25-40周岁,大专及以上学历,2年-3年会计师事务所工作经验,有制造业企业审计工作经验者优先。2、熟悉企业基本运作流程,对企业内部控制和内部审计有一定的经验,具备财务审计分析能力。3、熟练使用Office办公软件及ERP应用软件。
年龄要求:25-40岁
职能类别:审计经理/主管
关键字:内部审计企业内部控制
工作地点
地址:杭州萧山区杭州-萧山区
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。
职位发布者
杭州永利..HR
杭州永利百合实业有限公司
- 行业未知
- 公司规模未知
- 公司性质未知
- 杭州萧山义桥镇义桥工业园区